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小規(guī)模納稅人收到稅控盤及維護費的專票要怎么做會計分錄呢?

84785025| 提問時間:2020 06/25 10:16
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 實際抵減的時候 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借方藍字 借:管理費用-辦公費 借方紅字
2020 06/25 10:17
84785025
2020 06/25 10:19
借方應(yīng)交增值稅是金額和稅額總金額嗎?
bamboo老師
2020 06/25 10:23
是的 是發(fā)票價稅合計金額
84785025
2020 06/25 10:27
不如我們收到30000的設(shè)計費收入發(fā)票,借銀行存款農(nóng)商30300,貸主營業(yè)務(wù)收入30000,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅300 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅300,貸營業(yè)外收入300,是這樣的分錄嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:29
您收到發(fā)票 怎么會是收入 不是應(yīng)該是成本費用么? 是開出發(fā)票吧?
84785025
2020 06/25 10:30
假如這季度成本工資是20000元,還有這筆稅控盤的抵減,管理費其實沖減為0了是嗎?個人獨資企業(yè)的所得稅申報所得額就是30000+300-20000,是吧
84785025
2020 06/25 10:32
說錯了是個人獨資企業(yè)開的
bamboo老師
2020 06/25 10:36
是的 這樣計算正確的
84785025
2020 06/25 10:39
那就我們個人獨資企業(yè)每個季度都是三十萬以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護費
84785025
2020 06/25 10:41
那就我們個人獨資企業(yè)每個季度都是三十萬以下收入,免增值稅,那么全額抵減增值稅的稅控盤及維護費要一直掛在應(yīng)交稅費借方嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:44
那您可以先不做第二筆分錄 等實際需要抵減的時候再做
84785025
2020 06/25 10:47
有時間限制嗎?還是說永久性呢,到時候要把發(fā)票復(fù)印件做附件嗎?現(xiàn)在不做的話,增值稅申報表里什么都不要填嗎
bamboo老師
2020 06/25 10:48
可以填減免稅明細表 本期實際抵扣欄不要填 沒有時間限制 填表了不需要要把發(fā)票復(fù)印件做附件
84785025
2020 06/25 10:50
不做會計分錄,當期申報表里填減免明細表是吧
bamboo老師
2020 06/25 10:52
是的 不做會計分錄,當期申報表里填減免明細表
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