某生產(chǎn)企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率, 2019年生產(chǎn)經(jīng)營情況如下: 產(chǎn)品銷售收入500萬,銷售成本300萬元,銷售費用40萬元,管理費用35萬元(其中業(yè)務(wù)招待費5萬元),當(dāng)年出租固定資產(chǎn)收入40萬元,購買國債利息收入10萬元,準(zhǔn)予稅前扣除的稅金30萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向企業(yè)職工集資100萬元,支付年利息15萬元(同期銀行貸款利率10%) ,通過縣級人民政府向南方遭受雪災(zāi)地區(qū)捐款20萬元。 要求: (1)計算該企業(yè)會計利潤總額; 2)計算業(yè)務(wù)招待費應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) (3)計算國債利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) (4)計算職工集資利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) (5)計算捐款應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向) (6)計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額; (可不寫調(diào)整方向)
問題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
(1)計算該企業(yè)會計利潤總額;
500減300減40減35加上40加上10減30減15減20=180
2)計算業(yè)務(wù)招待費應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向)
扣除限額;500*5/1000=2.5,5*60%=3,需要調(diào)增2.5萬
(3)計算國債利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向)
調(diào)減10萬
(4)計算職工集資利息應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向)
調(diào)增15-10=5萬
(5)計算捐款應(yīng)當(dāng)納稅調(diào)整的金額; (可不寫調(diào)整方向)
扣除限額180*12%=36,不需要調(diào)整
(6)計算該企業(yè)應(yīng)納稅所得額; (可不寫調(diào)整方向)
180加上2.5加上10減10=182.5
2020 06/24 13:48
閱讀 3020
描述你的問題,直接向老師提問
相關(guān)問答
查看更多- 假如某生產(chǎn)企業(yè)2018年度生產(chǎn)經(jīng)營情況如下:產(chǎn)品銷售收入500萬元,產(chǎn)品銷售成本300萬元,產(chǎn)品銷售費用40萬元,發(fā)生管理費用35萬元(其中業(yè)務(wù)招待費5萬元),當(dāng)年出租固定資產(chǎn)取得收入40萬元,購買國家公債取得利息收入10萬元,準(zhǔn)許稅前扣除的有關(guān)稅費30萬元,經(jīng)批準(zhǔn)向企業(yè)職工集資100萬元,支付年息15萬元,同期銀行貸款利率為10%,通過縣級人民政府向南方遭受雪災(zāi)地區(qū)捐款20萬元。 要求計算該企業(yè)2018年度應(yīng)繳的企業(yè)所得稅額。 聯(lián)費計算與申 抵 這個題怎么做 134
- 國債利息收入、行政機關(guān)罰款、業(yè)務(wù)招待費應(yīng)分別如何行納稅調(diào)整? 2393
- 7.甲服裝企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年度取得銷售收入1000萬元,銷售成本為6000萬元,會計利潤為 900萬元。2019年,甲企業(yè)其他相關(guān)財務(wù)資料如下∶(1)在管理費用中,發(fā)生業(yè)務(wù)招待費 100 萬元。 (2)在銷售費用中,發(fā)生廣告費 700 萬元,業(yè)務(wù)宣傳費 140 萬元。 (3)發(fā)生財務(wù)費用900萬元,其中支付給與其有業(yè)務(wù)往來的客戶全年借款利息700萬元,年利率為7%,金融機構(gòu)同期同類貸款年利率為6%。 ? (4)營業(yè)外支出中,列支通過減災(zāi)委員會向遭受自然災(zāi)害的地區(qū)的指款120萬元。己知∶ 甲企業(yè)適用的企業(yè)所得稅稅率為 25%。要求∶(1)計算業(yè)務(wù)招待費的納稅調(diào)整額;(2)計算廣告和業(yè)務(wù)宣傳費的納稅調(diào)整額;(3)計算財務(wù)費用納稅調(diào)整額;(4)計算營業(yè)外支出納稅調(diào)整額;(5)計算企業(yè)應(yīng)納稅所得額;(6)計算應(yīng)納企業(yè)所得稅。 211
- 49[問答題]甲企業(yè)2019年度生產(chǎn)經(jīng)營情況入下:(1)產(chǎn)品銷售收入800萬元(2)產(chǎn)品銷售成本500萬元(3)產(chǎn)品銷售費用50萬元(4)發(fā)生管理費用40萬元(其中業(yè)務(wù)招待費5萬元)(5)當(dāng)年出租固定資產(chǎn)取得收入50萬元(6)購買國債取得利息收入15萬元 78
- (20分)某居民企業(yè)納稅人,2019年經(jīng)營成果如下:全年取得銷售產(chǎn)品收入2000萬元;取得其他業(yè)務(wù)收入80萬元;營業(yè)外收入10萬元;取得國債利息收入2萬元;產(chǎn)品銷售成本1 00萬元;稅金及附加100萬元;銷售費用500萬元(其中廣告費400萬元) ; 管理費用200萬元(其中業(yè)務(wù)招待費80萬元,新產(chǎn)品研發(fā)費用70萬元) ; 財務(wù)費用50萬元(其中向非金融機構(gòu)借款400萬元,支付借款利息40萬元,銀行同期同類貸款年利率為8%) ; 營業(yè)外支出40萬元(其中通過縣級以上政府部門]對災(zāi)區(qū)捐款25萬元,直接對私立小學(xué)捐款10萬元,違反政府規(guī)定被罰款2萬元)。請計算該企業(yè)2019年應(yīng)納企業(yè)所得稅。 2095
最新回答
查看更多- 專線 房建 堆場,鐵路,學(xué)習(xí)哪個行業(yè)賬呢? 17小時前
- 老師,企業(yè)單獨交了工傷險可以掛號嗎? 19小時前
- 有沒有大神,我想問一下我這邊公司在廣西,項目在江西,7月開了票沒有去預(yù)繳,9月去預(yù)繳的時候江西稅務(wù)局說交不了7月份的了得紅沖重開才能交,所以我們就重開預(yù)繳成功了,但是在我們廣西這邊還是得照常申報7月份的增值稅,7月份也確實沒有預(yù)繳所以7月的稅款就會在廣西這邊跳出來還需要再交一次,這種情況廣西交的話能退稅嗎…… 昨天
- 贈品的會計分錄中,贈品的價值如何確定? 7天前
- 合計分錄的借方金額應(yīng)該等于貸方金額,保持借貸平衡。 7天前
趕快點擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容