問(wèn)題已解決

老師,我們現(xiàn)在收到去年的發(fā)票要怎么入賬呢

84785001| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/24 09:40
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,具體的,什么業(yè)務(wù)的?
2020 06/24 09:43
84785001
2020 06/24 09:46
做賬軟件服務(wù)費(fèi) 電子發(fā)票
郭老師
2020 06/24 09:48
如果去年沒(méi)有做賬,借管理費(fèi)用貸銀行存款。
84785001
2020 06/24 09:57
老師 還用以前年度調(diào)整嗎?不是跨年的發(fā)票不能用嗎,我們是去年付的款
郭老師
2020 06/24 09:59
你要去修改一九年的匯算清交嗎?
84785001
2020 06/24 10:01
老師,不想 匯算清繳已經(jīng)結(jié)束了,我也不知道該怎么弄,請(qǐng)教您正確的做法
郭老師
2020 06/24 10:02
你好 做到管理費(fèi)用, 上面的分錄
84785001
2020 06/24 10:03
是對(duì)方給我們開(kāi)錯(cuò)了,母公司額業(yè)務(wù)給我們開(kāi)成子公司的名稱了,所以一直沒(méi)入賬 母公司的員工借的錢(qián)支付了
郭老師
2020 06/24 10:05
你好,這個(gè)金額大嗎?
84785001
2020 06/24 10:18
老師,有1萬(wàn)
郭老師
2020 06/24 10:19
這個(gè)金額不大的話,開(kāi)給誰(shuí)來(lái)做就可以
84785001
2020 06/24 10:22
可以直接入子公司賬,然后子公司打錢(qián)給員工,然后員工還到母公司平賬,這樣可以嗎
郭老師
2020 06/24 10:22
你好是的,可以這么做的。
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