問題已解決
老師:當(dāng)月已認證抵扣發(fā)票未到票,我想保持賬上進項金額和申報的金額一致,怎么處理呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答直接做正常認證抵扣的賬務(wù)處理,做進項稅額。這個到票后將發(fā)票附憑證后面就可以了。
2020 06/19 17:38
84784952
2020 06/19 17:41
因為有部分費用是在次月支付的 。。。 老師我可以做暫估 嗎? 借 費用 進項 貸:其他應(yīng)付款 下月紅沖在重新做?
江老師
2020 06/19 17:48
可以直接暫估后,
下月沖銷暫估,按發(fā)票入賬處理。
84784952
2020 06/19 17:58
那老師我進項可以直接在體現(xiàn)嗎
84784952
2020 06/19 17:59
借管理費用500 進項20 貸 其他應(yīng)付款 520
江老師
2020 06/19 18:01
是的,可以直接體現(xiàn),我開始說的意思就是你直接這樣寫分錄,直接收到發(fā)票后,直接將這個發(fā)票附此憑證后面,這個是其中的一種處理方式。
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