問題已解決

問下那個一般納稅人客戶開錯發(fā)票給我司,但是我這邊已經(jīng)抵扣了,對方紅沖,我這邊進項稅額轉(zhuǎn)出的話,具體的分錄應(yīng)該怎樣做呢

84784957| 提問時間:2020 06/18 17:13
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借庫存商品 負數(shù) 進項稅額 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù)
2020 06/18 17:14
84784957
2020 06/18 17:15
額,那個進項稅額轉(zhuǎn)出的呢
maize老師
2020 06/18 17:25
借庫存商品 負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
84784957
2020 06/19 10:53
后面重新開回發(fā)票,還有沖那個進項稅額轉(zhuǎn)出那個金額嗎?
maize老師
2020 06/19 10:59
重新開重新做借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款,這個上面做借庫存商品 負數(shù) 進項稅額負數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負數(shù) ,做負數(shù)比較好,做進項稅額轉(zhuǎn)出不太好,你申報是進項稅額轉(zhuǎn)出,做賬是做進項稅額 負數(shù)這個
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