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老師,軟件行業(yè)無形資產(chǎn)攤銷進(jìn)管理費(fèi)用,成本怎么歸集?

84785027| 提問時(shí)間:2020 06/17 10:53
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用,成本要核算攤銷時(shí)要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,
2020 06/17 10:55
84785027
2020 06/17 11:09
成本要核算攤銷時(shí)要計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本,什么意思老師
莊老師
2020 06/17 11:11
軟件行業(yè)無形資產(chǎn)攤銷不能管理費(fèi)用,要直接進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本,或者是其他業(yè)務(wù)成本
84785027
2020 06/17 11:16
那怎么加計(jì)扣除呢老師
莊老師
2020 06/17 11:22
你好,一般要這樣處理, 在研究階段和開發(fā)階段的費(fèi)用化期間:   借:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出   貸:銀行存款   原材料   應(yīng)付職工薪酬等   對(duì)于開發(fā)階段滿足資本化條件的:   借:研發(fā)支出——資本化支出   貸:銀行存款   原材料   應(yīng)付職工薪酬等   如果已經(jīng)形成無形資產(chǎn),進(jìn)行歸集:   借:管理費(fèi)用   無形資產(chǎn)   貸:研發(fā)支出——費(fèi)用化支出   研發(fā)支出——資本化支出   當(dāng)月攤銷:   借:管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等   貸:無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷
84785027
2020 06/17 11:48
費(fèi)用化的平時(shí)都結(jié)轉(zhuǎn)了的,無形資產(chǎn)這部分資本化的不是要攤銷到管理費(fèi)用才能加計(jì)扣除嗎,攤銷到成本就不能加計(jì)扣除了吧
莊老師
2020 06/17 12:23
你好,沒有特別說明計(jì)入成本不能加計(jì)扣除
84785027
2020 06/17 12:27
匯算清繳時(shí),加計(jì)扣除填寫的是研發(fā)費(fèi)用數(shù)據(jù),如果攤銷到主營業(yè)務(wù)成本,這個(gè)加計(jì)攤銷金額可以在成本里面取數(shù)嗎老師?沒有聽老師講過哦
莊老師
2020 06/17 13:05
你好,計(jì)入管理費(fèi)用也要單獨(dú)設(shè)置明細(xì)才能加計(jì)扣除
84785027
2020 06/17 15:22
老師無形資產(chǎn)帳面是60000,攤銷按照3年的話,每月攤銷金額怎么計(jì)算?是60000/3/12嗎,匯算清繳時(shí)再加計(jì)扣除攤銷金額的75%,是嗎
莊老師
2020 06/17 16:21
你好,形成無形資產(chǎn)的,在上述期間按照無形資產(chǎn)成本的175%在稅前攤銷
84785027
2020 06/17 16:29
平時(shí)攤銷額要乘以比例嗎?不是匯算清繳時(shí)才計(jì)算老師? 一般自行研發(fā)的攤銷年限多久,可以按3年嗎,從這月開始,可以在生產(chǎn)成本里面歸集攤銷成本吧老師
莊老師
2020 06/17 16:31
你好,可以年終匯算時(shí)一資按175%分?jǐn)偪鄢?,可以?年嗎,從這月開始
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