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跨年紅沖的賬估成本怎么做分錄

84785037| 提問時間:2020 06/16 20:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
當時的分錄是怎么做的呢
2020 06/16 20:11
84785037
2020 06/16 20:12
最終是進入去年的本年利潤,最后本年利潤結轉到未分配利潤
蔣飛老師
2020 06/16 20:16
為什么要跨年紅沖的賬估成本呢?
84785037
2020 06/16 20:33
發(fā)票在今年回來了呀
蔣飛老師
2020 06/16 20:46
比如 1.沖減暫估 借庫存商品 貸應付賬款…暫估 (金額用負數(shù)表示) 2.根據(jù)發(fā)票做賬 借庫存商品 應交稅費…應交增值稅(進項稅額) 貸應付賬款
84785037
2020 06/16 20:47
之前發(fā)票沒有回來,只是庫存商品入庫了
84785037
2020 06/16 20:47
這個是跨年了,不用調整以前年度損益嗎?
蔣飛老師
2020 06/16 20:50
是的,做上面的分錄就可以了 不用調整以前年度損益調整的
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