問(wèn)題已解決
是這樣的,我在事業(yè)單位,我要開(kāi)始建新的賬套開(kāi)始做賬.我的期初上面掛著一個(gè)無(wú)形資產(chǎn),它一直是原值.因?yàn)橐郧八齻兊能浻?jì)沒(méi)法自動(dòng)計(jì)提攤銷.現(xiàn)在我從一月份開(kāi)始重新做賬.要開(kāi)始怎么初計(jì)提.它的原值已經(jīng)為0了 補(bǔ)計(jì)提
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速問(wèn)速答您好,以前沒(méi)有攤銷的無(wú)形資產(chǎn),如果現(xiàn)在能夠確定使用年限,和預(yù)計(jì)凈殘值,可以先預(yù)估一下現(xiàn)值,差額坐進(jìn)資產(chǎn)減值損失,之后根據(jù)預(yù)計(jì)使用年限進(jìn)行攤銷的。
2020 06/16 16:55
84784961
2020 06/16 16:56
這是個(gè)財(cái)務(wù)軟件的無(wú)形資產(chǎn)
84784961
2020 06/16 16:57
我們不準(zhǔn)備用了
84784961
2020 06/16 16:57
沒(méi)有價(jià)值
咪老師
2020 06/16 17:01
您好,如果無(wú)形資產(chǎn)已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值,可以將此無(wú)形資產(chǎn)做進(jìn)資產(chǎn)減值損失,進(jìn)行核銷就可以了。
84784961
2020 06/16 17:20
事業(yè)單位好像沒(méi)有資產(chǎn)減值損失這個(gè)科目?
84784961
2020 06/16 17:20
我準(zhǔn)備把它計(jì)入資產(chǎn)處置費(fèi)用,最后結(jié)轉(zhuǎn)到本期盈余里面去
咪老師
2020 06/17 10:24
您好,這樣也是可以的,只要調(diào)進(jìn)損益,月末做到本期盈余即可。
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