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建筑行業(yè),勞務(wù)分包公司,采取簡易計稅 異地施工預(yù)繳時: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 開票: 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 主營業(yè)務(wù)收入 月末應(yīng)交稅費—簡易計稅不結(jié)轉(zhuǎn) 下月繳納時: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 貸:銀行存款 老師這樣對嗎?

84784997| 提問時間:2020 06/16 10:52
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 處理可以的,沒問題的
2020 06/16 11:09
84784997
2020 06/16 11:28
老師,再問一下 5月份預(yù)繳11萬: 借:應(yīng)交稅費—簡易計稅 11萬 貸:銀行存款 11萬 開票: 貸:應(yīng)交稅費—簡易計稅 5萬 內(nèi)賬我按實際收到的錢做收入,把稅金含進(jìn)去了,所以增值稅也得計提,那我計提的5月份增值稅應(yīng)該按實際繳納的11萬計提?還是按開出去票5萬計提?
陳詩晗老師
2020 06/16 11:46
不影響的,內(nèi)賬是根據(jù)真實性處理,可以直接按實際交納數(shù)處理的
84784997
2020 06/16 11:52
那就是按實際繳納的11萬計提是吧?
陳詩晗老師
2020 06/16 11:53
是的,內(nèi)賬直接這樣處理就可以了的
84784997
2020 06/16 11:57
好的,謝謝老師
陳詩晗老師
2020 06/16 12:16
不客氣,祝你工作愉快。
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