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老師 我應付賬款借方是負數 預付了一個設備款,我這個等到收到發(fā)票后怎么記賬呢?這個應付賬款的負數是需要沖掉嗎?

84784984| 提問時間:2020 06/14 16:33
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 收到設備發(fā)票的時候 借:固定資產 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2020 06/14 16:34
84784984
2020 06/14 16:35
好的老師
bamboo老師
2020 06/14 16:35
嗯嗯 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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