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當(dāng)期《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》開具的需做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的“稅額”-0.00元,《附列資料二》中第20欄“紅字專用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項稅額”的稅額96.78元。相差金額96.780000元; 4月份提交的紅字信息表,但是報稅的時候沒有申報,這個月出現(xiàn)提示,請問怎么處理

84784990| 提問時間:2020 06/13 16:46
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您應(yīng)該是需要在申報4月份的時候填附表二,您可以去更正四月份的申報表
2020 06/13 16:52
84784990
2020 06/13 16:54
現(xiàn)在要報5月份的了,還可以更正4月份的申報表?稅款都已經(jīng)扣了
文老師
2020 06/13 19:11
是的,是可以去更正的,您5月份最好是更正完了以后再申報
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