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內(nèi)帳中實(shí)交的增值費(fèi)費(fèi)用在利潤(rùn)表中如何列示。老板說這是他實(shí)際已支付了的錢,利潤(rùn)要減掉這一部分。要如何解釋和做表

84784980| 提問時(shí)間:2020 06/12 14:25
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你內(nèi)賬把繳納的增值稅計(jì)入稅金及附加,這樣就會(huì)在利潤(rùn)表的稅金及附加體現(xiàn)了
2020 06/12 14:26
84784980
2020 06/12 14:28
可以直接把銷售的采購的含稅和不含稅的全做成不含稅,不用應(yīng)交稅費(fèi)處目
鄒老師
2020 06/12 14:29
你好,內(nèi)賬購進(jìn),銷售都是按含稅入賬的
84784980
2020 06/12 14:31
直接銷售含稅的做成收入,進(jìn)項(xiàng)的含稅做進(jìn)成本可以不
鄒老師
2020 06/12 14:35
你好,內(nèi)賬是這樣處理的(購進(jìn),銷售都是按含稅入賬的)
84784980
2020 06/12 14:37
直接做成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)收賬款 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款
鄒老師
2020 06/12 14:41
你好 收入分錄是,借;應(yīng)收賬款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 你分錄借貸方搞反了
84784980
2020 06/12 14:50
是不是所有的分錄不用應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)/銷)
鄒老師
2020 06/12 14:51
你好,是的,內(nèi)賬的分錄(購進(jìn),銷售)不需要做價(jià)稅分離處理的
84784980
2020 06/12 14:55
請(qǐng)問采購原材料500KG,付款10000,不含稅的價(jià)與含稅的價(jià)的分錄如何寫 銷售產(chǎn)品收入1萬,含稅與不含稅的分錄如何寫
鄒老師
2020 06/12 15:00
你好 購進(jìn),借;原材料,貸;銀行存款等科目 銷售,借;銀行存款等科目,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 內(nèi)賬購進(jìn),銷售,都是按含稅入賬的
84784980
2020 06/12 15:02
用含稅入賬后,那實(shí)交的增值稅也要在稅金及附加里增加上去嗎
84784980
2020 06/12 15:05
采購和銷售的不含稅的都要加點(diǎn)進(jìn)去,這樣和我實(shí)付實(shí)收的金額不一致啊
鄒老師
2020 06/12 15:10
你好,采購和銷售的不含稅的都要加點(diǎn)進(jìn)去 那你采購,銷售都按加點(diǎn)之后的金額入賬就是了 內(nèi)賬實(shí)交的增值稅計(jì)入稅金及附加核算
84784980
2020 06/12 15:11
加點(diǎn)入賬后與實(shí)付和實(shí)收的金額不一致,如何辦
鄒老師
2020 06/12 15:13
你好 比如不含稅10000,加收點(diǎn)數(shù)10%,那就按11000入賬就是了 沒有不一致啊
84784980
2020 06/12 15:14
但實(shí)際我付出的只是10000
鄒老師
2020 06/12 15:17
你好,比如不含稅10000,實(shí)際我付出的只是10000,那說明根本沒有加收點(diǎn)數(shù)啊
84784980
2020 06/12 15:19
說不清,如果不含稅與含稅10000,都直接做成借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入, 貸:應(yīng)收賬款
鄒老師
2020 06/12 15:23
你好,如果是收入,那應(yīng)當(dāng)是 借;應(yīng)收賬款,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 你分錄的借貸方搞反了(請(qǐng)注意)
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