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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,行政單位被審計(jì)之后。職工以前年度多報的培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)退回至單位銀行存款。如何賬務(wù)處理?
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速問速答借 銀行存款 貸 以前年度損益調(diào)整
2020 06/12 09:22
84785014
2020 06/12 09:23
不能貸其他收入嗎?預(yù)算會計(jì)怎么做呢?
曹小陽老師
2020 06/12 09:27
影響損益的 跨年后 都要用以前年度損益調(diào)整
84785014
2020 06/12 09:29
嗯嗯,老師,對應(yīng)預(yù)算會計(jì),怎么做賬呢?
曹小陽老師
2020 06/12 09:40
若是屬于以前年度的,屬于財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 屬于財(cái)政撥款結(jié)余的: 借:資金結(jié)存——財(cái)政應(yīng)返還額度 貸:財(cái)政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整
84785014
2020 06/12 10:26
老師,退回來的這筆錢。我以后支出的時候。是不是借支出,貸應(yīng)返還額度
曹小陽老師
2020 06/12 10:40
嗯嗯,您的理解是對的,可以這么做
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