問題已解決
老師,員工培訓費由單位先交,之后再開發(fā)票,賬務處理:借:預付賬款 貸:銀行存款
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速問速答您好
,是的,分錄正確,
2020 10/21 14:53
84785045
2020 10/21 14:58
收到發(fā)票后,借:管理費用 -職工教育經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:預付賬款
玲老師
2020 10/21 15:04
您好
,是的,您的分錄是正確的,
84785045
2020 10/21 15:37
老師,培訓費銀行付款日期和發(fā)票開票日期不一致,比如說今天付款、明天開票賬務處理是不是可以直接計入費用科目,不用通過預付賬款科目核算
玲老師
2020 10/21 15:44
您好
,先付款呢,您通過預付賬款科目核算,
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