問(wèn)題已解決

老師我們百仕達(dá)房地開(kāi)發(fā)有限公司,名下有一個(gè)商務(wù)賓館在建,我們用房地產(chǎn)公司給商務(wù)賓館支付的測(cè)量費(fèi),計(jì)入那個(gè)科目

84784978| 提問(wèn)時(shí)間:2020 06/10 16:56
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,如果是開(kāi)發(fā)公司與商務(wù)賓館是獨(dú)立核算的,開(kāi)發(fā)公司為商務(wù)賓館支付的款項(xiàng),計(jì)入其他應(yīng)收款
2020 06/10 16:58
84784978
2020 06/10 17:03
他們把票開(kāi)來(lái)了
立紅老師
2020 06/10 17:10
你好,開(kāi)的是房地產(chǎn)公司的名字么?
84784978
2020 06/10 17:12
開(kāi)的房地開(kāi)發(fā)名字
立紅老師
2020 06/10 17:14
你好,如果是是房地產(chǎn)公司的名字,計(jì)入房地產(chǎn)公司的成本費(fèi)用就可以的??梢杂?jì)入管費(fèi)費(fèi)用,
84784978
2020 06/10 17:35
商務(wù)賓館老板投資款400萬(wàn),撥到我們房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限,買(mǎi)土地費(fèi)370萬(wàn),交稅11萬(wàn),測(cè)量費(fèi)3千,怎么做分錄
立紅老師
2020 06/10 20:36
你好 這個(gè)應(yīng)是賓館的實(shí)收資本,然后做為開(kāi)發(fā)公司的借款 賓館 借,銀行存款 貸,實(shí)收資本 開(kāi)發(fā)公司 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 買(mǎi)地 借,開(kāi)發(fā)成本 貸,銀行存款 支付測(cè)量費(fèi) 借,開(kāi)發(fā)成本等 貸,銀行存款
84784978
2020 06/10 20:40
老師是三個(gè)老板投資的,總共投資了400萬(wàn),然后轉(zhuǎn)到我們房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司賬戶(hù),支付的款,
84784978
2020 06/10 20:41
然后支付買(mǎi)土地,交稅,測(cè)量費(fèi),預(yù)付圍欄費(fèi),
立紅老師
2020 06/10 20:41
你好,如果是三個(gè)老板投資的 借,銀行存款400 貸,實(shí)收資本——A 貸,實(shí)收資本——B 貸,實(shí)收資本——C 將每個(gè)老板的投資額分開(kāi)核算
84784978
2020 06/10 20:42
然后支付買(mǎi)土地,交稅,測(cè)量費(fèi),預(yù)付圍欄費(fèi),這個(gè)怎么記在我們房地開(kāi)發(fā)有限公司
立紅老師
2020 06/10 21:03
你好, 開(kāi)發(fā)公司 借,銀行存款 貸,其他應(yīng)付款 買(mǎi)地 借,開(kāi)發(fā)成本 貸,銀行存款 支付測(cè)量費(fèi) 借,開(kāi)發(fā)成本等 貸,銀行存款 您看下這個(gè)分錄
84784978
2020 06/10 21:10
老師開(kāi)發(fā)成本每月都要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
立紅老師
2020 06/10 21:15
你好,不需要每月都結(jié)轉(zhuǎn)的,是工程完工時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)
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