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本月銷售貨物但次月才開票,關于銷項本月和次月要怎么做賬?

84785004| 提問時間:2020 06/10 10:17
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 1. 本月做無票收入 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 2 次月沖無票收入 借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入 負數(shù) 應交稅費負數(shù) 3. 在按開票做 借應收賬款貸主營業(yè)務收入 應交稅費
2020 06/10 10:20
84785004
2020 06/10 10:32
那銷項是在本月交嗎
meizi老師
2020 06/10 10:34
你好 是的 因為你實際收入已經(jīng)發(fā)生了
84785004
2020 06/10 10:36
我這個月銷售了,但這個月不想交,想在下個月交,要怎么做呢
meizi老師
2020 06/10 10:37
你好 你們就延期報稅了 有風險的。 實際是要本期繳納稅費的
84785004
2020 06/10 10:50
本期采購固定資產(chǎn),下月才取得專票,本月下月做賬怎么做?
meizi老師
2020 06/10 10:54
你好 你們本期固定資產(chǎn)收到了沒有 。收到了就做 借固定資產(chǎn) 其他應收款-進項稅稅額 貸銀行存款 用其他應收款替代進項稅
84785004
2020 06/10 10:58
公司籌建期,用員工墊付的錢買的電腦,是不是要做借固定資產(chǎn) 其他應收-進項 貸其他應付-員工 ?然后次月收到發(fā)票,借:應交稅法-進項 貸:其他應收-進項?
meizi老師
2020 06/10 11:02
你好 嗯是的 就是這樣來處理 因為 你次月固定資產(chǎn)要折舊了 。 所以把進項稅踢出來 避免到時還得調整折舊額
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