問題已解決
老師,A公司前期有暫估入庫100元,和其他應(yīng)付款500元。本月收到了A公司的發(fā)票1000元,已經(jīng)給A公司支付了1000元的貨款。我的賬務(wù)處理怎么做?
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速問速答同學(xué)你好,把前期的暫估入庫的100元先沖掉,然后按發(fā)票金額入賬
借:原材料/庫存商品100(紅字)
貸:其他應(yīng)付款100(紅字)
借:原材料1000
貸:其他應(yīng)付款1000
2020 06/09 21:31
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