問題已解決

我們公司是用了待轉(zhuǎn)銷項稅這個科目的,上半年一直在用,但是從這個月不再啟用待轉(zhuǎn),直接為銷項稅額!待轉(zhuǎn)銷項這個科目上有余額,也就是說尾款沒有收回還轉(zhuǎn)不了,問題來了,這個月生成憑證,直接就是銷項稅,那我再將待轉(zhuǎn)銷項稅的轉(zhuǎn)到銷項稅里面,不就重復了嗎?

84785005| 提問時間:2020 06/05 22:02
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文老師
金牌答疑老師
職稱:中級職稱
您好,您的待轉(zhuǎn)銷項稅是什么情況下形成的,是因為分期確認收入的嗎
2020 06/05 22:21
84785005
2020 06/05 22:23
以前的代轉(zhuǎn)銷項稅是因為賬期也就是你說的分期確定收入形成的! 現(xiàn)在這個月突然的不使用代轉(zhuǎn)銷項稅額直接用銷項稅,那我在轉(zhuǎn)的時候我就感覺重復了呀!
84785005
2020 06/05 22:25
以前是通過借:待轉(zhuǎn)銷項稅 貸:銷項稅額,這樣轉(zhuǎn)出來!但這個月是直接通過,銷項稅生成憑證!我的問題是我的代轉(zhuǎn)銷項稅里面有余額,我在這一兩個月還是要,按照收回的款項去轉(zhuǎn)出來,但現(xiàn)在同時又有銷項稅額,這樣不就重復啦!
文老師
2020 06/05 22:30
是的,您還是需要把待轉(zhuǎn)銷項稅額轉(zhuǎn)平的,有個過度階段的
84785005
2020 06/05 22:35
關(guān)鍵是我們是系統(tǒng)生成,已經(jīng)把科目改成了銷項稅,直接就通過銷項稅額形成憑證! 在5月份也有一些收回的款項和已開增值稅的,這樣就與銷項稅額重復了,我覺得在這個處理上是不是有點不對頭!
文老師
2020 06/05 22:36
那或者就需要把以前確認的待抵扣紅沖了
文老師
2020 06/05 22:37
不好意思,筆誤了,那或者就需要把以前確認的待轉(zhuǎn)銷項紅沖了
文老師
2020 06/05 22:37
不好意思,筆誤了,那或者就需要把以前確認的待轉(zhuǎn)銷項紅沖了
84785005
2020 06/05 22:39
我現(xiàn)在處理的話是 借待轉(zhuǎn)銷項稅 貸銷項稅額 系統(tǒng)自動生成的 借應收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項稅 第二個分錄里有部分是第一個分錄的會額 但這兩個都在貸方,如果相加的話不就重復了嗎?
文老師
2020 06/05 22:44
你的意思是原來的待轉(zhuǎn)銷項直接改了是嗎
84785005
2020 06/05 22:47
高層不讓用這個科目待轉(zhuǎn)! 但我這邊不知道如何銜接呢?
文老師
2020 06/05 22:48
直接改了的話,那就是實際已經(jīng)轉(zhuǎn)到銷項稅額了
84785005
2020 06/05 22:50
待轉(zhuǎn)有余額要按回款待轉(zhuǎn)到銷項稅! 本月生成憑證直接是銷項稅額!這兩處的銷項稅額有重復的金額!
文老師
2020 06/06 09:45
也就是轉(zhuǎn)了一遍,再又做了一遍嗎
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