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老師留底的稅金需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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速問速答你好!底不需要結(jié)轉(zhuǎn)的
2020 06/04 16:06
84785016
2020 06/04 16:28
附加結(jié)轉(zhuǎn)不老師
龍楓老師
2020 06/04 16:34
你好,是需要結(jié)轉(zhuǎn)的啊
84785016
2020 06/04 17:07
老師一般納稅人預交的稅款怎么做賬
龍楓老師
2020 06/04 17:10
建筑業(yè)?借應交稅費-預繳增值稅 貸銀行
84785016
2020 06/04 17:12
是的。
預交了怎么結(jié)轉(zhuǎn)正常繳納?
龍楓老師
2020 06/05 08:58
你好,預交 借;應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費——應交增值稅(已交稅金)
84785016
2020 06/05 09:43
老師預交怎么成已繳稅金了,感覺哪里不對
84785016
2020 06/05 09:54
借應交稅費-預交增值稅 貸銀行
結(jié)轉(zhuǎn)不應該把預交放到貸方嗎老師
龍楓老師
2020 06/05 10:30
你好,是可以的呢啊
84785016
2020 06/05 10:31
那借方寫什么科目老師,就糾結(jié)這點
龍楓老師
2020 06/05 11:31
預繳稅款會計分錄:
借:應交稅費——預交增值稅
貸:銀行存款
月末,企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細科目,
借記:應交稅費——未交增值稅
貸:應交稅費——預交增值稅
84785016
2020 06/05 11:41
謝謝老師詳細的講解
龍楓老師
2020 06/05 14:27
感謝提問,祝你學習愉快的啊
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