問題已解決
小規(guī)模,客戶現(xiàn)在要三個點的票,因為是以前的合同,可以就這一合同開三個點的票嗎,后面別的繼續(xù)開1個點的,那如果我們開了三個點的票,這個稅怎么交,7月份這張發(fā)票如何算稅,按3個點還是一個點
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如果業(yè)務(wù)是發(fā)生在3月之前,是開3%的發(fā)票;發(fā)生在3月之后,是開1%的發(fā)票
2020 06/03 13:42
84784967
2020 06/03 13:43
那我們下個月交稅,這張票是按3%開的票,稅如何申報
立紅老師
2020 06/03 13:48
你好,正常填申報表,申報是是按3%算的,然后減的2%填減免稅申報表
增值稅小規(guī)模納稅人在辦理增值稅納稅申報時,按照13號公告有關(guān)規(guī)定,免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》及《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目相應(yīng)欄次;減按1%征收率征收增值稅的銷售額應(yīng)當填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”相應(yīng)欄次,對應(yīng)減征的增值稅應(yīng)納稅額按銷售額的2%計算填寫在《增值稅納稅申報表(小規(guī)模納稅人適用)》“本期應(yīng)納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目相應(yīng)欄次。
84784967
2020 06/03 13:50
你好,這個意思就是,開三個點的票,申報的時候按1給點申報,是吧
立紅老師
2020 06/03 13:51
你好,如果您開的是3%稅,是按3%交稅的,沒有減免;如果是開1%的稅,是上面處理方法;如果季銷售額沒有超過30萬,是免稅的,直接填主表小微企業(yè)免稅銷售額就可以。
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