問題已解決

請問老師,我單位開通了二維碼收款,第二天到賬,有時候第二天已經(jīng)跨月,我為了和銀行賬單對齊賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?

84784975| 提問時間:2020 06/02 17:16
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,當(dāng)月能確認(rèn)收入 的 借 應(yīng)收賬款 貸 主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 下月做 借 銀行存款 貸 應(yīng)收賬款
2020 06/02 17:19
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