問(wèn)題已解決

一般納稅人這個(gè)月不低扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么入賬,會(huì)計(jì)分錄怎么做?下個(gè)月要抵扣了又怎么做??

84785035| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/30 17:10
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莊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師
你好,借原材料,應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),貸銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
2020 05/30 17:12
84785035
2020 05/30 17:13
那最后一步如何計(jì)提這個(gè)月要交的增值稅?
莊老師
2020 05/30 17:15
按銷(xiāo)項(xiàng)--進(jìn)項(xiàng)的差,借應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),貸應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅
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