問題已解決
老師,現(xiàn)在購買稅控設(shè)備和服務(wù)費是不是免費啦?這個要怎么做分錄哪?
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速問速答你好,可以全額抵扣
借 管理費用 貸 銀行存款
借 應(yīng)交稅費 貸 管理費用
2020 05/23 18:44
84784983
2020 05/23 18:53
嗯嗯,老師,如果用財務(wù)軟件做賬的話是不是
借:管理費用_紅字
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進項稅額
紫藤老師
2020 05/23 19:08
借:管理費用_紅字
借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_減免稅額
84784983
2020 05/23 19:25
老師,那這個減免稅額不用記入營業(yè)外收入啊?
紫藤老師
2020 05/23 20:18
這個減免稅額不用記入營業(yè)外收入
84784983
2020 05/23 20:26
好的謝謝老師,我以前都是直接放營業(yè)外收入里面啦
買的時候
借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
貸:營業(yè)外收入
老師這樣做分錄在賬務(wù)影響大嗎
紫藤老師
2020 05/23 20:26
買的時候
借:管理費用
貸:銀行存款
抵稅的時候
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額
管理費用
84784983
2020 05/23 20:30
好的謝謝老師
紫藤老師
2020 05/23 20:30
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
84784983
2020 05/23 20:31
老師,我們單位付的船運費走的公戶,但是沒有發(fā)票,我該怎么入賬啊
紫藤老師
2020 05/23 20:32
借 管理費用 貸 銀行存款 ,匯算清繳調(diào)整
84784983
2020 05/23 20:40
老師,我已經(jīng)入啦預(yù)付賬款啦
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
老師,我要是不想交稅得怎么調(diào)整?
紫藤老師
2020 05/23 20:40
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
那你等著發(fā)票回來沖掉預(yù)付賬款
84784983
2020 05/23 20:42
這個是沒有發(fā)票的,后來我才知道的,那有別的辦法嗎?
紫藤老師
2020 05/23 20:43
借 管理費用 貸預(yù)付賬款,匯算清繳調(diào)整
84784983
2020 05/23 20:44
嗯嗯,謝謝老師
紫藤老師
2020 05/23 20:44
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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