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定期會舉辦車展,我們作為中間商,商家會把展位費先轉(zhuǎn)到社團(tuán)賬戶上,然后車展結(jié)束后,我們會把收取的展位費轉(zhuǎn)給承辦方,那么我們向商家收取的展位費怎么做賬呢?

84784978| 提問時間:2020 05/23 17:22
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文靜老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,會計學(xué)講師
從你提供的信息,應(yīng)該屬于代收款,借銀行存款貸其他應(yīng)付款
2020 05/23 17:25
84784978
2020 05/23 18:00
我開始做賬的時候也是做得其他應(yīng)付款,但是會出現(xiàn)這樣一種情況,如果代收的和支付的不一樣,差額部分怎么入賬呢
文靜老師
2020 05/23 18:42
差額是你們的日常業(yè)務(wù)收入就應(yīng)該借其他應(yīng)付款貸收入,應(yīng)交稅費。如果只是偶爾可以計入營業(yè)外收入
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