問題已解決

設(shè)備租賃企業(yè),一般納稅人,適用加計抵減政策,去年有進(jìn)項,但去年電子稅務(wù)局申報時忘記填附表四里面的加計抵減項?,F(xiàn)在要怎么才能享受去年的加計抵減金額?一直到現(xiàn)在進(jìn)項都大于銷項。

84784962| 提問時間:2020 05/22 09:10
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
你好,同學(xué)。 你這進(jìn)大于銷,就不存在 交稅,抵減是沒有太多意義的。 你要備案,然后填寫符合表,然后才可享受
2020 05/22 09:48
84784962
2020 05/22 09:53
但現(xiàn)在的問題是去年的加計抵減額補填在什么地方?讓他變成期初數(shù),后面有機會享受呀。今年的都填了的。
陳詩晗老師
2020 05/22 09:54
去年你這是不可補了,你只能享受今年了的
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