問(wèn)題已解決

你好,老師,發(fā)現(xiàn)去年9月份繳納稅金及附加這個(gè)憑證做錯(cuò)了,應(yīng)該是借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行存款,做成了借稅金及附加,貸銀行存款,現(xiàn)在跨年了要怎么更正呢?

84785004| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/22 08:31
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
稅金及附加這個(gè)是不是多寫了?多計(jì)提做借銀行 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸未分配利潤(rùn) ,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行,借未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020 05/22 08:33
84785004
2020 05/22 08:35
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益
84785004
2020 05/22 08:36
就是銀行扣款的稅金及附加,我又做成了計(jì)提
maize老師
2020 05/22 08:36
借銀行 貸未分配利潤(rùn) 借未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi) 貸銀行
84785004
2020 05/22 08:51
謝謝老師,老師寫出來(lái)就看得懂,自己做就抓瞎
84785004
2020 05/22 08:51
謝謝老師
maize老師
2020 05/22 08:53
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員了
84785004
2020 05/22 08:53
嗯嗯
maize老師
2020 05/22 08:59
讓我這邊先結(jié)束哈,我好回復(fù)別的學(xué)員了,謝謝
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