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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,匯算清繳中的資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表列資產(chǎn)原值在系統(tǒng)中哪里取數(shù)。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好,是取賬上固定資產(chǎn)的期末余額。
2020 05/21 13:44
84784994
2020 05/21 13:56
辦公設(shè)備是記那一欄的
立紅老師
2020 05/21 13:57
你好,如果是電腦,打印機(jī)是計(jì)入電子產(chǎn)品項(xiàng)中
84784994
2020 05/21 14:08
累計(jì)折舊是不是取數(shù)本年貸方累計(jì)數(shù)
立紅老師
2020 05/21 14:12
你好,累計(jì)折舊是不是取數(shù)本年貸方累計(jì)數(shù)——是 的。
84784994
2020 05/21 14:31
老師,累計(jì)折舊\攤銷額金額大于資產(chǎn)原值這怎么處理
立紅老師
2020 05/21 14:33
你好,怎么會(huì)大于原值呢;應(yīng)是小于或是等于的,您看下是不是賬有錯(cuò)的地方,不應(yīng)該是大于呢。
84784994
2020 05/21 14:35
賬上應(yīng)該錯(cuò)了,這種情況怎么處理
立紅老師
2020 05/21 14:36
你好,應(yīng)是先查賬,將賬改過來,再申報(bào)。
84784994
2020 05/21 15:15
老師,我還想問2018年累計(jì)折舊錯(cuò)了,那現(xiàn)在調(diào)的話用什么科目
立紅老師
2020 05/21 15:17
你好,比如當(dāng)初計(jì)入管理費(fèi)用
現(xiàn)在
借,累計(jì)折舊
貸,以前年度損益調(diào)整
借,以前年度損益調(diào)整
貸,利潤分配——未分配利潤
84784994
2020 05/21 15:22
以前是:借,應(yīng)付賬款
貸,累計(jì)折舊
立紅老師
2020 05/21 15:25
你好,如果是這樣的,現(xiàn)在
借,應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)
貸,累計(jì)折舊 負(fù)數(shù)
84784994
2020 05/21 15:27
18年也沒有涉及到以前年度損益嗎
立紅老師
2020 05/21 15:32
你好,
是:借,應(yīng)付賬款
貸,累計(jì)折舊
您這筆分錄是沒有影響損益的,所以不涉及以前年度損益
84784994
2020 05/22 09:05
老師,我還有一個(gè)問題公司的軟件(ERP軟件\考勤軟件\遠(yuǎn)程監(jiān)控終端總成)記無形資產(chǎn)哪一欄
立紅老師
2020 05/22 09:07
你好,您說的是無形資產(chǎn)哪一欄是?
84784994
2020 05/22 09:07
是的
立紅老師
2020 05/22 09:09
你好,抱歉,就是您說的哪一欄是填什么表,還是,沒有理解 呢?
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