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以前年度會(huì)計(jì)做賬把稅金及附加算到已交增值稅里了,怎么調(diào)賬
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速問速答張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
請(qǐng)您將之前的分錄上傳一下,老師給您列調(diào)整分錄。
2020 05/21 12:03
84784980
2020 05/21 12:04
張艷老師
2020 05/21 12:05
借:以前年度損益調(diào)整
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--已交
借:利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸:以前年度損益調(diào)整
84784980
2020 05/21 12:09
老師,那稅金及附加這不用再做一張分錄嗎?,當(dāng)年是408.28元是交的稅金及附加,不是增值稅,到會(huì)計(jì)都做到交增值稅里了
張艷老師
2020 05/21 12:10
不用的,請(qǐng)看【】里面的文字
借:以前年度損益調(diào)整【這里代替的就是稅金及附加科目】
貸: 應(yīng)交稅費(fèi)--已交
84784980
2020 05/21 12:11
啊,好的,謝謝老師
張艷老師
2020 05/21 12:11
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
84784980
2020 05/21 15:22
老師,個(gè)體工商戶一般納稅人,交不交印花稅
張艷老師
2020 05/21 15:26
只要發(fā)生了印花稅條例正列舉的項(xiàng)目,就需要繳納印花稅的。
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