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A股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“A公司”)適用的所得稅稅率為25%。該公司2×18年末部分資產(chǎn)和負(fù)債項(xiàng)目的情況如下: (1)2×18年4月1日,購入3年期國庫券,實(shí)際支付價(jià)款為2034萬元,債券面值2000萬元,每年4月1日付息一次,到期還本,票面年利率為5%,實(shí)際利率為4%。A公司將其劃分為債權(quán)投資。稅法規(guī)定,國庫券利息收入免征所得稅。 (2)A公司2×18年12月10日因銷售商品給H公司而確認(rèn)應(yīng)收賬款100萬元,其相關(guān)的收入已包括在應(yīng)稅利潤中。至2×18年12月31日,A公司尚未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。 (3)2×18年,A公司將其所持有的交易性證券以其公允價(jià)值120萬元計(jì)價(jià),該批交易性證券的成本為122萬元。按照稅法規(guī)定,成本在持有期間保持不變。 (4)A公司編制的2×18年年末資產(chǎn)負(fù)債表中,“其他應(yīng)付款”項(xiàng)目金額為100萬元,該款項(xiàng)是A公司尚未繳納的滯納金。按照稅法規(guī)定,各項(xiàng)稅收的滯納金不得稅前扣除。 (5)假定A公司2×18年度實(shí)現(xiàn)會(huì)計(jì)利潤1800萬元,以前年度不存在未彌補(bǔ)的虧損;除上述事項(xiàng)外,A公司當(dāng)年不存在其他與所得稅計(jì)算繳納相關(guān)的事項(xiàng),暫時(shí)性差異在可預(yù)見的未來很可能轉(zhuǎn)回,A公司以后年

84784959| 提問時(shí)間:2020 05/20 09:59
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梓蘇老師
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職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師 ,稅務(wù)師
①該國庫券2×18年12月31日的賬面價(jià)值=2034-(2000×5%×9/12-2034×4%×9/12)=2020.02(萬元),計(jì)稅基礎(chǔ)=2020.02萬元。
2020 05/20 10:25
84784959
2020 05/20 10:26
括號(hào)里得是啥意思
梓蘇老師
2020 05/20 10:28
①該國庫券2×18年12月31日的賬面價(jià)值=2034-(2000×5%×9/12-2034×4%×9/12)=2020.02(萬元),計(jì)稅基礎(chǔ)=2020.02萬元。 ②該項(xiàng)應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值為100萬元;相關(guān)的收入已包括在應(yīng)稅利潤中,并且期末未計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,因此該應(yīng)收賬款的計(jì)稅基礎(chǔ)是100萬元。 ③該批交易性證券賬面價(jià)值為120萬元;按照稅法規(guī)定,成本在持有期間保持不變,所以計(jì)稅基礎(chǔ)是122萬元。 ④該項(xiàng)負(fù)債賬面價(jià)值為100萬元;按照稅法規(guī)定,各項(xiàng)稅收的滯納金不得稅前扣除,所以計(jì)稅基礎(chǔ)是100萬元 國債利息免稅,賬面價(jià)值是等于計(jì)稅基礎(chǔ)。 ①該國庫券賬面價(jià)值2020.02萬元與計(jì)稅基礎(chǔ)2020.02萬元相等,不形成暫時(shí)性差異。   ②該項(xiàng)應(yīng)收賬款的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)相等,均為100萬元,故不存在暫時(shí)性差異。  ?、墼撆C券的賬面價(jià)值120萬元與其計(jì)稅基礎(chǔ)122萬元之間的差額2萬元,構(gòu)成一項(xiàng)暫時(shí)性差異。屬于可抵扣暫時(shí)性差異,應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)=2×25%=0.5(萬元)。  ?、茉擁?xiàng)負(fù)債的賬面價(jià)值與計(jì)稅基礎(chǔ)相等,不構(gòu)成暫時(shí)性差異。 應(yīng)交所得稅=(1800-2034×4%×9/12+2+100)×25%=460.25(萬元) 遞延所得稅費(fèi)用=-0.5萬元 所得稅費(fèi)用=460.25-0.5=459.75(萬元) J:所得稅費(fèi)用 459.75 遞延所得稅資產(chǎn) 0.5 d:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅 460.25
84784959
2020 05/20 11:02
會(huì)計(jì)利潤為啥要減去債權(quán)投資的按實(shí)際利率算得利息
梓蘇老師
2020 05/20 11:17
國債利息收入是免稅的。所以減掉。
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