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跨年暫估成本,次年收到發(fā)票比暫估低,賬務(wù)怎么處理?申報表需要調(diào)增,怎么填寫?謝謝

84785027| 提問時間:2020 05/19 23:07
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,借:應(yīng)付賬款等 貸:以前年度損益調(diào)整 然后按發(fā)票金額正常做賬 匯算清繳賬載金額填寫調(diào)整后的
2020 05/19 23:22
84785027
2020 05/20 00:53
你好,那以前的暫估呢?要紅沖掉嗎?我做暫估時,借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款(暫估),收到票時,紅沖了以前的暫估,然后然后做借主營業(yè)務(wù)成本(發(fā)票金額),貸應(yīng)付賬款(暫估),那差額怎么做分錄?謝謝!你的意思是我不用紅沖以前的,直接做借應(yīng)付賬款(暫估),貸以前年度損益調(diào)整,然后按發(fā)票金額做,后面再把以前年度損益調(diào)整借掉,貸到利潤分配—未分配利潤嗎?這樣對嗎謝謝
小云老師
2020 05/20 02:10
我第一個分錄就是在沖你的暫估呀
小云老師
2020 05/20 02:11
差額不用做什么分錄,就是沖銷之前的再按發(fā)票做即可
84785027
2020 05/20 02:24
那以前年度損益調(diào)整的余額怎么處理呢?
84785027
2020 05/20 02:25
那與申報表填報不一致呢
小云老師
2020 05/20 04:25
轉(zhuǎn)入未分配利潤。
小云老師
2020 05/20 04:25
申報表按調(diào)整后的金額填
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