問題已解決

老師您好,我想問下,我是新成立的小規(guī)模納稅人。購買了金稅盤和服務費。做賬時借:管理費用450 貸:銀行存款450。再做一個借:應交稅費—應交增值稅450 貸:管理費用450

84785041| 提問時間:2020 05/15 17:13
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
一、小規(guī)模納稅人購買的金稅盤跟技術服務費的會計分錄是: 購買時: 借:管理費用-辦公費 貸:銀行存款 抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:營業(yè)外收入或者管理費用(紅字)
2020 05/15 17:13
84785041
2020 05/15 17:18
我們這兩三個月都不用繳稅,那是什么時候繳稅時,什么時候再抵扣嗎?
84785041
2020 05/15 17:26
我們的收入能不能直接做成借:銀行存款300 貸:主營業(yè)務收入300
耿老師
2020 05/15 18:08
你好!可以先這樣處理,在你的應交稅費有借方余額就可以。
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