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老師 請問 視同銷售 在增值稅納稅申報表 里怎么填呢
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速問速答企業(yè)進(jìn)行增值稅納稅申報時,應(yīng)將上述視同銷售收入填列在申報表第2行,相應(yīng)的銷項稅額填在第11行;進(jìn)行所得稅納稅申報時,應(yīng)將上述視同銷售收入填列在附表一(1)第13行,相應(yīng)成本填列在附表二(1)第14行,分別在主表第1行和第7行進(jìn)行反映。
2020 05/14 21:21
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