當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師,我外購商品贈(zèng)送客戶,給客戶開發(fā)票,我增值稅納稅申報(bào)表對(duì)于這個(gè)視同銷售應(yīng)該怎么填列?。窟@個(gè)稅額應(yīng)該填在哪?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一般納稅人按未開票銷售收入填就是了,小規(guī)模就填在普通發(fā)票銷售額一起
2021 12/21 10:12
84785015
2021 12/21 10:13
那這筆業(yè)務(wù)并沒有確認(rèn)收入,我未開票收入的銷售額就跟我賬里的金額不一致了,這樣沒問題么?
家權(quán)老師
2021 12/21 10:15
沒問題的哈,稅會(huì)本來就存在差異
84785015
2021 12/21 10:22
那這筆業(yè)務(wù)到匯算清繳的時(shí)候我應(yīng)該怎么申報(bào)啊?需要做納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師
2021 12/21 10:37
匯算清繳的時(shí)候有專門的視同銷售調(diào)整項(xiàng)目
閱讀 786