問題已解決

請問老師:有一個(gè)情況 ,這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅 大于 銷項(xiàng) 稅 。 我是這么做的:1、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額 借 : 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 因?yàn)椋M(jìn) 大于 銷,本期不交稅,,這樣就好,不用 再做第三步結(jié)轉(zhuǎn)了,對嗎?

84784955| 提問時(shí)間:2020 05/14 14:51
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宸宸老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師
您好,不管交不交稅,都應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)的。 一個(gè)是借方科目,一個(gè)是貸方科目。一個(gè)代表需要交納的稅,一個(gè)代表留抵稅額
2020 05/14 14:52
84784955
2020 05/14 15:04
那老師,第三步再結(jié)轉(zhuǎn)的話 ,那分錄怎么做?借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 。。。?
宸宸老師
2020 05/14 15:05
N您好,是的, 就是借貸方反過來而已
84784955
2020 05/14 15:21
好的,老師,現(xiàn)在情況這樣:本期留抵了5000,下個(gè)月,銷項(xiàng)只有3000,留抵的金額還能 余 2000,。。。那么,下個(gè)月,怎么操作?銷項(xiàng)稅額 還是照常結(jié)轉(zhuǎn),然后呢,再要做另外 分錄嗎?
宸宸老師
2020 05/14 15:23
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(稅款減免) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果是留底,就是反方向的分錄。要不要繳稅,一直看的是 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 的余額
84784955
2020 05/14 15:57
老師,您上面內(nèi)容有點(diǎn)多,我有點(diǎn)暈,。。。我一步一步來理解,剛您上面的說本期 進(jìn)大于銷 的步驟,我已經(jīng)理解 了,現(xiàn)在就是遇到我上面的第二個(gè)情況 ,我先結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng):借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,,再結(jié)轉(zhuǎn):借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。。。這樣“未交增值稅”的余額 還是 在借方,表示 留抵, 本期不用交稅。。。這樣對嗎?
宸宸老師
2020 05/14 15:57
您好,是的,您的理解正確的
84784955
2020 05/14 16:01
好的,非常感謝老師?。。?/div>
宸宸老師
2020 05/14 16:04
不客氣的,祝您工作順利
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