問題已解決

老師,有一張19年12月份的專票未認證未做賬怎么辦?

84785030| 提問時間:2020 05/14 10:21
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-待認證進項 貸:應付賬款
2020 05/14 10:23
84785030
2020 05/14 13:46
那報表能平嗎?
軼塵老師
2020 05/14 13:48
以前年度損益調(diào)整轉入利潤分配-未分配利潤科目
84785030
2020 05/14 13:49
好的 謝謝!
軼塵老師
2020 05/14 14:24
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