問題已解決
老師,有一張19年12月份的專票未認證未做賬怎么辦?
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速問速答借:以前年度損益調(diào)整 應交稅費-待認證進項 貸:應付賬款
2020 05/14 10:23
84785030
2020 05/14 13:46
那報表能平嗎?
軼塵老師
2020 05/14 13:48
以前年度損益調(diào)整轉入利潤分配-未分配利潤科目
84785030
2020 05/14 13:49
好的 謝謝!
軼塵老師
2020 05/14 14:24
不客氣 如果幫到你 請打五星好評
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