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支付支付開票維護(hù)費(fèi)時分錄, 借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 申報時本期應(yīng)交稅額為0 只填寫附表四和增值稅減免稅申報表,本期無抵減下面這個分錄還要寫嗎? 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
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速問速答借:管理費(fèi)用 280 貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 ,等你抵扣的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280
2020 05/13 20:39
84784956
2020 05/13 21:13
外貿(mào)公司一直沒有銷項(xiàng)稅額 稅額都退稅了,如果一直沒有抵扣的銷項(xiàng)
這種情況280可以申請退稅嗎?
紫藤老師
2020 05/13 21:14
這種情況280可以一直留抵
84784956
2020 05/13 21:20
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280這筆分錄現(xiàn)在就不用寫對嘛?
紫藤老師
2020 05/13 21:21
可以不寫,你抵扣的時候才寫,
84784956
2020 05/13 21:56
謝謝老師
紫藤老師
2020 05/13 21:56
不客氣,如果你對我的解答滿意可以評個五星哦!
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