問題已解決
麻煩問一下利潤表中成本調(diào)減,導致盈利,資產(chǎn)負債表未分配利潤已調(diào)整,資產(chǎn)負債表不平怎么辦
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速問速答你好,庫存商品調(diào)整了嗎
2020 05/13 06:29
84784974
2020 05/13 06:30
沒有調(diào)
84784974
2020 05/13 06:30
庫存商品調(diào)增,我我的實際庫存就對不上了
王曉老師
2020 05/13 06:31
你好,主營業(yè)務成本少了,那么庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)的少了,剩余的庫存商品應該多了
84784974
2020 05/13 06:32
那我調(diào)增庫存商品以后賬務處理應該怎么處理呀
84784974
2020 05/13 06:33
當時是暫估入賬的,我的應付賬款也需要調(diào)整嗎?
王曉老師
2020 05/13 06:34
你好,
您當時調(diào)減成本
借 庫存商品
貸 主營業(yè)務成本
這里涉及庫存商品增加呀,報表期末數(shù)應該增加
不是這么做的嗎?
84784974
2020 05/13 06:35
我是這樣做的,匯算清繳我不知道應該怎么弄
84784974
2020 05/13 06:35
我是2020年匯算清繳調(diào)增19年的成本
84784974
2020 05/13 06:42
麻煩問一下還在不
王曉老師
2020 05/13 06:43
你好,這里屬于前期差錯,按照調(diào)整后的數(shù)據(jù)填寫報表就行
84784974
2020 05/13 06:44
資產(chǎn)負債表不平怎么弄
王曉老師
2020 05/13 06:48
你好,不可以調(diào)整嗎?把庫存商品增加的加上
84784974
2020 05/13 06:50
那我的應付賬款是不是也需要調(diào)整,應該怎么填,麻煩再解答一下
王曉老師
2020 05/13 06:51
你好,這和付款沒有關(guān)系的,只是出售那么部分少了,相應結(jié)轉(zhuǎn)到成本少了,剩余的庫存商品,也就是期末數(shù)應該多了
84784974
2020 05/13 06:53
但是當初庫存也是暫估入賬的,后面沒有補來發(fā)票這個不用調(diào)整嗎?
王曉老師
2020 05/13 06:56
你好,咱們暫估是購進的過程,這里調(diào)整成本,是銷售的過程,不影響的
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