問(wèn)題已解決

老師您好!我公司上年度第四季度企業(yè)所得稅于今年1月份已經(jīng)繳納,但是未計(jì)提,匯算清繳時(shí)該如何處理呢?

84784958| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/12 13:34
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
今年用以前年度損益調(diào)整做的嗎?
2020 05/12 13:35
84784958
2020 05/12 13:56
我們是用小會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則,沒(méi)有以前年度損益調(diào)整,還未調(diào)整待調(diào)整。
郭老師
2020 05/12 14:00
用利潤(rùn)分配代替。
84784958
2020 05/12 14:14
老師,那匯算清繳時(shí)未計(jì)提的企業(yè)所得稅填A(yù)105000在特殊調(diào)整事項(xiàng)中的其他中要填寫(xiě)嗎?
郭老師
2020 05/12 14:25
不需要填寫(xiě),這個(gè)是在主表本年度預(yù)繳稅款
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~