問題已解決

老師您好!我公司上年度第四季度企業(yè)所得稅于今年1月份已經(jīng)繳納,但是未計(jì)提,匯算清繳時(shí)該如何處理呢?

84784958| 提問時(shí)間:2020 05/12 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
今年用以前年度損益調(diào)整做的嗎?
2020 05/12 13:35
84784958
2020 05/12 13:56
我們是用小會(huì)計(jì)企業(yè)準(zhǔn)則,沒有以前年度損益調(diào)整,還未調(diào)整待調(diào)整。
郭老師
2020 05/12 14:00
用利潤(rùn)分配代替。
84784958
2020 05/12 14:14
老師,那匯算清繳時(shí)未計(jì)提的企業(yè)所得稅填A(yù)105000在特殊調(diào)整事項(xiàng)中的其他中要填寫嗎?
郭老師
2020 05/12 14:25
不需要填寫,這個(gè)是在主表本年度預(yù)繳稅款
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