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老師,匯算清繳需要需要繳納企業(yè)所得稅,我是把計提和繳納企業(yè)所得稅的分錄做到上年12月還是做在今年5月匯算的日期呢

84784990| 提問時間:2023 01/20 09:06
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
在匯算清繳操作中,有關(guān)計提和繳納企業(yè)所得稅的分錄則需要做到上一年的12月份。這是因為,根據(jù)《企業(yè)所得稅法》和《企業(yè)所得稅實施條例》的規(guī)定,企業(yè)可以按照分期預(yù)繳企業(yè)所得稅的方式對企業(yè)應(yīng)納稅收減計扣除和減免稅之前按月預(yù)繳一定比例的企業(yè)所得稅。在匯算清繳中,上一年的12月份應(yīng)當(dāng)分別計提和繳納企業(yè)所得稅,因此,在匯算清繳中,企業(yè)需要將計提和繳納企業(yè)所得稅的分錄做到上一年的12月份。 此外,建議企業(yè)在計提和繳納企業(yè)所得稅時先行確定應(yīng)繳稅款的額度,以免在匯算清繳時出現(xiàn)漏繳或增繳的情況,以節(jié)省企業(yè)的成本。
2023 01/20 09:12
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