問題已解決
老師,現(xiàn)在我準備把在建工程轉入固定資產,可是我們有5%的質保金沒有給對方付,這個質保金估計到1年之后才會付,那我現(xiàn)在入固定資產怎么入
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速問速答你好,同學。
要的啊,計固定資產,欠款計應付款項
2020 05/11 10:51
84784988
2020 05/11 10:53
好的,這個我知道了,還有一種,我們沒有付完款(比5%質保金多),但是發(fā)票開完了,也是這樣的做法嗎?
陳詩晗老師
2020 05/11 10:59
沒有付的作為應付賬款。
是的,
84784988
2020 05/11 11:03
我們到單位所有都是新建的,那么我們的固定資產(就是比如設備,廠房,辦公樓)要同一會計期間轉入固定資產嗎?主要現(xiàn)在我們的工程還有一些發(fā)票沒開回來,工程款沒有付完!
陳詩晗老師
2020 05/11 11:08
是的,你是完工驗收按整個的進行轉進處理就是了的。
84784988
2020 05/11 11:09
意思是現(xiàn)在可以先不轉?等所有款付完,所有發(fā)票開完在轉?
陳詩晗老師
2020 05/11 11:13
驗收時要轉,什么叫驗收,就是可用時要轉的
84784988
2020 05/11 11:20
問題是我們現(xiàn)在都可用了,也可以投入生產了,可以投入辦公了,就是后續(xù)的尾款呀,發(fā)票的沒有回來
陳詩晗老師
2020 05/11 11:37
你不管啊,你直接按你應該確認的金額轉固定資產,發(fā)票是附件 ,后面收到
84784988
2020 05/11 11:39
那入固定資產的原值是不包含稅的?
那發(fā)票沒有回來我不能確認這個金額呀
陳詩晗老師
2020 05/11 11:44
是的,你暫估,后面有差額再調整
84784988
2020 05/11 11:51
那這樣的話,我暫時不入固定資產卡片嗎?只做固定資產分錄?
陳詩晗老師
2020 05/11 11:54
要入卡片的,你要計提 折舊的。
后面再調整處理。
如果你覺得后面調整可能卡片 不好變更,可以不用入卡片
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