問題已解決

上月多做的1萬元。借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本-物料消耗貸:庫存商品。現(xiàn)在要沖掉這個多做的金額。分錄該怎么做呢?

84784948| 提問時間:2020 05/06 10:38
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
借:庫存商品 負數(shù) ,貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款。負數(shù) 結(jié)轉(zhuǎn)成本時,借:主營業(yè)務(wù)成本-物料消耗 負數(shù) 貸:庫存商品 負數(shù)
2020 05/06 10:40
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