問(wèn)題已解決

①20日,外購(gòu)辦公用消耗材料一批,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款500元、增值稅額65元。辦公用材料直接交付辦公科室使用,款項(xiàng)已付。②21日,企業(yè)建職工食堂,領(lǐng)用上月購(gòu)進(jìn)的原材料鋼材一批,實(shí)際成本40000元,取得的增值稅專用發(fā)票,該批鋼材的進(jìn)項(xiàng)稅額為5200元,已在購(gòu)進(jìn)當(dāng)期申報(bào)抵扣。③25日, 接受某單位投資轉(zhuǎn)入生產(chǎn)用材料一批,并取得增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款110 000元,增值稅額14 300元,材料已驗(yàn)收入庫(kù) 。④30日,委托加工物資一批,并支付加工費(fèi),取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款8 600元,款項(xiàng)已付。另外,公司在1月10號(hào)繳納上期應(yīng)繳未繳增值稅32 000元,且對(duì)當(dāng)月取得的增值稅專用發(fā)票均進(jìn)行了認(rèn)證。

84784955| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/04 16:59
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,題目要求是什么?
2020 05/04 17:30
84784955
2020 05/04 17:55
計(jì)算過(guò)程和會(huì)計(jì)分錄
暖暖老師
2020 05/04 18:06
1借管理費(fèi)用500 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額65 貸銀行存款565
暖暖老師
2020 05/04 18:06
2借在建工程45200 貸原材料40000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出5200
暖暖老師
2020 05/04 18:07
3借原材料110000 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額14300 貸實(shí)收資本124300
暖暖老師
2020 05/04 18:08
4借委托加工物資8600 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額8600*13% 貸銀行存款8600+8600*13%
暖暖老師
2020 05/04 18:08
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(已繳增值稅)32000 貸銀行存款32000
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