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計提工資可以沖暫估成本嗎?以下分錄是否正確
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速問速答你好,其他應付款借方反映什么意思
2020 05/01 18:23
84784956
2020 05/01 18:39
之前計提過暫估款,想通過支付工資的方式?jīng)_減暫估款,分錄對嗎?
佟老師
2020 05/01 19:53
之前計提分錄是怎么寫的
84784956
2020 05/01 19:55
借:工程施工
貸:其他應付款款-暫估款
佟老師
2020 05/02 06:54
那你這個兩個分錄沒有關系的,一個是計入施工成本。一個計提工資,計提工資跟沖成本的關系是什么
84784956
2020 05/02 07:33
如果是發(fā)工資沖減其他應付暫估款,那應該怎么寫分錄
佟老師
2020 05/02 07:43
那你之前的計提分錄不對
借工程施工
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
84784956
2020 05/02 09:28
去年12月份為了增加成本做了暫估,借:工程施工 貸:其他應付款(暫估),當時不確定會支付這筆工資,現(xiàn)在需要改12月份的憑證嗎?改成以下分錄?
借工程施工
貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬
貸其他應付款
借其他應付款
貸銀行存款
佟老師
2020 05/02 09:36
對,按照上述分錄修改
84784956
2020 05/02 11:20
在5月份調整憑證還是反結賬到12月份修改原憑證?
84784956
2020 05/02 11:26
把去年12月份增加成本的那筆分錄:
借:工程施工
貸:其他應付款(暫估)
改成:
借:工程施工
貸:應付職工薪酬
這樣今年支付工資時直接做如下分錄可以吧?不需要其他應付款科目過渡了。
借:應付職工薪酬
貸:銀行存款
佟老師
2020 05/02 11:33
借:工程施工
貸:其他應付款(暫估)
這個分錄應該沖紅
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