問題已解決
老師,以前月份暫估費用的時候沒有暫估稅金,現(xiàn)在收到專票了,要沖暫估,有一個差額就是進項稅的,怎么調(diào)整呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;管理費用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借;管理費用等科目 ,應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020 04/30 14:06
84784960
2020 04/30 19:02
好的謝謝老師指導(dǎo)
鄒老師
2020 04/30 19:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝
閱讀 1075