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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,以前月份暫估費(fèi)用的時(shí)候沒有暫估稅金,現(xiàn)在收到專票了,要沖暫估,有一個(gè)差額就是進(jìn)項(xiàng)稅的,怎么調(diào)整呢?
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速問速答你好
根據(jù)發(fā)票沖銷暫估
借;應(yīng)付賬款-暫估 , 貸;管理費(fèi)用等科目
根據(jù)發(fā)票入賬
借;管理費(fèi)用等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)付賬款等科目
2020 04/30 14:06
84784960
2020 04/30 19:02
好的謝謝老師指導(dǎo)
鄒老師
2020 04/30 19:15
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評價(jià)。謝謝
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