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繳納工會經(jīng)費之后,收到返還的工會經(jīng)費1萬元,記賬為: 借:銀行存款-工會專用戶 10000 貸:其他應付款-工會經(jīng)費 10000 后續(xù)發(fā)生一筆工會支出500元,記賬為: 借:其他應付款-工會經(jīng)費 500 貸:銀行存款-工會專用戶 500 問題1:分錄是否正確,工會支出是否還需要通過應付職工薪酬-福利費過渡? 問題2:在賬務處理中(不考慮收到銀行利息的情況下),銀行存款-工會專用戶 和 其他應付款-工會經(jīng)費 這兩個科目的期末余額是不是應該相等才對?

84785020| 提問時間:2020 04/28 16:55
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好!計提工會經(jīng)費時: 借:管理費用——工會經(jīng)費 貸:應付職工薪酬 上交工會經(jīng)費時: 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 返還工會經(jīng)費時: 借:銀行存款 貸:管理費用——工會經(jīng)費(一般借記管理費用負數(shù)) 或者 借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 借:管理費用——工會經(jīng)費(一般借記管理費用負數(shù)) 貸:應付職工薪酬
2020 04/28 17:41
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