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1、甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,8月份發(fā)生進(jìn)項(xiàng)稅額100萬(wàn)元,銷(xiāo)項(xiàng)稅額500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出30萬(wàn)元,同時(shí)月末以銀行存款繳納增值稅300萬(wàn)元。未交稅款9月初交納。 要求:寫(xiě)出以下會(huì)計(jì)分錄。 (1)當(dāng)月繳納增值稅。 (2)月末結(jié)轉(zhuǎn)未交的增值稅。 (3)9月初交納稅款。

84785014| 提問(wèn)時(shí)間:2020 04/27 15:05
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
當(dāng)月交增值稅為 500-100+30=370 借 應(yīng)交稅費(fèi) 轉(zhuǎn)出未交增值稅 370 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 370 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 300 貸 存款 300
2020 04/27 15:08
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