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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,餐飲業(yè)是不是疫情期間免收增值稅?
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速問速答你好,是的,是免增值稅
2020 04/24 16:14
84784953
2020 04/24 16:16
老師,幫忙看一下,比對(duì)不通過
84784953
2020 04/24 16:16
是不是我的申報(bào)表填寫錯(cuò)誤
立紅老師
2020 04/24 16:21
你好,您免稅發(fā)票的金額是多少?是不是做了價(jià)稅分離了
84784953
2020 04/24 16:23
銷售額我填寫的未含稅金額
84784953
2020 04/24 16:24
免稅銷售額應(yīng)該填寫未含稅?還是含稅金額?
立紅老師
2020 04/24 16:29
你好,是這樣的,免稅的發(fā)票上的金額是不含稅的,不需要做價(jià)稅分離申報(bào),直接按發(fā)票金額申報(bào)就可以
84784953
2020 04/24 16:31
開票開的是3%的!因?yàn)橐咔榭梢悦舛?!所以現(xiàn)在申報(bào)出現(xiàn)了比對(duì)不通過
84784953
2020 04/24 16:32
我這個(gè)申報(bào)表中免稅銷售額是未含稅的
84784953
2020 04/24 16:33
開票是3%稅率,因?yàn)橐咔槠陂g餐飲業(yè)可以免增值稅
立紅老師
2020 04/24 16:41
你好,如果是免稅的,開的發(fā)票應(yīng)是不帶稅率的呢,
84784953
2020 04/24 16:43
老師,你能不能看一下我的申報(bào)表啊,一開始2月份還沒有通知改稅率,3月才開始通知的
84784953
2020 04/24 16:43
現(xiàn)在又有免稅政策
84784953
2020 04/24 16:43
后來才有文件出來說餐飲可以免增值稅的
立紅老師
2020 04/24 17:21
你好,如果是這樣的,您上面的申報(bào)的是正確的,因?yàn)殚_票時(shí)是按3%含稅價(jià),現(xiàn)在價(jià)稅分離后填入免稅銷售額,
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