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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,一月份認(rèn)證進(jìn)項稅稅額1051,但未抵扣,3月份才抵扣的,需要怎么做分錄
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答這樣的話 一月份 先記入 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
等三月份
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅
2020 04/24 11:46
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