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老師,我們19年工資忘記計提了,20年匯算清繳如何處理?

84784954| 提問時間:2020 04/23 21:45
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 先補計提工資 然后匯算清繳的時候填《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》調(diào)整
2020 04/23 21:46
84784954
2020 04/23 21:53
老師是不是這樣調(diào)整:1,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 2, 匯算清繳時賬載金額填到11?,調(diào)增金額12月,稅款允許扣除金額截止到12月工資 3,年度財務(wù)報表 利潤表費用報19年賬面累計數(shù) 資產(chǎn)負債表未分配利潤填寫19年12月月末的數(shù)字
bamboo老師
2020 04/23 21:59
分錄這樣寫正確的 帳載金額填賬上未補計提的 實際發(fā)生額 稅收金額填補計提后的 年度財務(wù)報表根據(jù)12月份的報表填寫
84784954
2020 04/24 09:11
老師,20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)的差異怎么辦?
bamboo老師
2020 04/24 09:13
20年4月季報未分配利潤期末數(shù)跟期初數(shù)是有差異的啊
84784954
2020 04/24 11:01
這個需要怎么調(diào),還是不用管了
bamboo老師
2020 04/24 11:03
這不需要單獨調(diào)整
84784954
2020 04/24 11:09
正常差異,到21年報表又恢復(fù)未分配利潤是一樣的了,我可以這樣理解嘛老師
bamboo老師
2020 04/24 11:10
是的 這樣理解正確的
84784954
2020 04/24 12:24
好的,謝謝老師
bamboo老師
2020 04/24 12:26
不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快
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