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人力資源小規(guī)模納稅人差額征稅,賬務(wù)處理?確認(rèn)收入怎么做?

84784971| 提问时间:2020 04/21 14:28
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許老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評估師
這個的話 和正常處理 差不多的 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-差額征稅 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 (這些,是外派人員的工資處理) 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬 (這個,是公司管理人員的薪酬處理)
2020 04/21 14:37
84784971
2020 04/21 15:15
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅差額征稅的金額和報稅時候的稅額不一致 報稅時候是按照差額收入計(jì)算的稅額,是成本也需要計(jì)稅額嗎?
許老師
2020 04/21 15:21
成本的話,不計(jì)入的呀 差額征稅的話,有一個專門填的地方
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